6224

JRC

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グロース 機械 機械 日本基準 連結 データセット基準日: 2026-09-24 (3日前) 無限定適正
売上高 137億円 前年比 +24.2%
PER 10.9倍 業種中央値 15.7倍
PBR 2.70倍 業種中央値 1.04倍
ROE 27.2%(高水準) 業種中央値比 +19.7pt・上位25%
配当利回り 2.70% 業種中央値比 +0.0pt・中央値以上
自己資本比率 43.9% 業種中央値比 -22.1pt・下位25%
売上成長率 +24.2%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率 14.3%(高水準) 業種中央値比 +5.7pt・上位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前

同業比較
収録決算期 2026年2月期 (FY2025) 次回収録予定 2026-10-15 頃 (半期報告書・推定) 指標算出に使った株価 2026-09-17 (3 取引日前) データ処理品質 一部未検証
このページでわかること
  • JRC(6224)の最新期 KPI: ROE 27.2% / 営業利益率 14.3% / 自己資本比率 43.9%
  • 過去 3〜5 年の売上・利益・FCF の推移と業績の方向性
  • 同業他社との比較・株価指標(PER 10.9 / PBR 2.70)の水準

ひとことで言うと

機械セクターの中型で、同業中央値より営業利益率が5.7%pt高い、自己資本比率は同業中央値より22.1%pt低い。

今回の決算で変わったこと (FY2024 → FY2025)

売上高
前年比 +24.2%
前年差 +26.8億円
営業利益
前年比 +42.8%
前年差 +5.9億円 (再表示ベース)
親会社株主帰属利益
前年比 +31.9%
前年差 +3.4億円
営業 CF
前年比 -50.8%
前年差 -8.5億円
親会社株主に帰属する当期純利益は増加していますが、営業キャッシュフローは減少しています
前年と連結の範囲が異なります

当期の連結子会社数は 5 社から 4 社へ減少し(-1 社)、連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得による支出 2 億円(売上高の 1.6%)がありました。前年と連結の範囲が異なるため、表示している前年比は「報告ベース」(現在の連結決算どうしの比較)であり、同一事業ベースの成長率とは限りません。買収・売却・持株会社化などで対象範囲が変わると、既存事業の成長と範囲の変化が混ざります。

前年度の有価証券報告書との数値比較(EDINET 一次データ)。特定銘柄の推奨ではありません。

同業比較スコアカード(機械内)

セクター中央値との差

PL(収益性・成長性)

売上成長率は中央値を+20.43%上回る(3/3 指標が中央値以上)

ROE
27.23%
+19.66% vs 中央値 (7.57%)
上位25%以内
Q1 4.4% 中央値 7.57% Q3 10.98%
営業利益率
14.29%
+5.66% vs 中央値 (8.63%)
上位25%以内
Q1 4.92% 中央値 8.63% Q3 12.67%
売上成長率
24.24%
+20.43% vs 中央値 (3.81%)
上位25%以内
Q1 -1.66% 中央値 3.81% Q3 9.07%

BS(財務安全性)

自己資本比率は中央値を22.14%下回る(0/1 指標が中央値以上)

自己資本比率
43.86%
-22.14% vs 中央値 (66.0%)
下位25%以内
Q1 51.56% 中央値 66.0% Q3 75.52%

CF(キャッシュ創出・株主還元)

FCF/売上は中央値を+0.45%上回る(1/2 指標が中央値以上)

配当利回り
2.7%
0.0% vs 中央値 (2.7%)
中央値以上
Q1 1.72% 中央値 2.7% Q3 3.49%
FCF/売上
5.18%
+0.45% vs 中央値 (4.73%)
中央値以上
Q1 0.61% 中央値 4.73% Q3 8.74%

同業内で優位: 売上成長率 / ROE / 営業利益率 / 同業内で劣位: 自己資本比率

※ 同業内の中央値は EDINET 公開データから機械的に集計しています。業種特性により標準値が異なるため、参考情報としてご利用ください。

同業内ポジションマップ

機械 / 187社
読込中…

営業利益率は同業上位25%以内の水準(14.3%、同業中央値: 8.6%)です。売上成長率は24.2%(報告ベース)です。前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です。このため同業内の位置は判定していません。

前年と連結範囲・決算期・会計基準が異なり前年比を比較できない同業 16 社は、成長率軸の母集団から除いています。

※ 横軸: 営業利益率 / 縦軸: 売上成長率。十字線は業種中央値。帯は業種 Q1〜Q3。

業績ハイライト(最新期 前年比)

JRC の最新期は、売上は前年比 +24.2%(報告ベース)、営業利益は前年比 +42.8%(報告ベース)でした。

※ 一時的な特別損益や M&A の影響で前年比が大きく変動する場合があります。 財務タブ で 3〜5 年の推移をご確認ください。

投資タグ 高収益

※ 投資タグは全業種一律の閾値(ROIC 12%, PER 15倍, 自己資本比率 50% 等)で判定しています。 銀行・公益・不動産など業種特性を考慮していないため、参考情報としてご利用ください。

※ 各指標の見方: ROE /ROIC /営業利益率 /自己資本比率 /PER /PBR /FCF

監査・開示情報

監査意見
無限定適正 対象決算期末 2026-02-28 監査報告書日 2026-05-26
監査法人
有限責任あずさ監査法人
継続企業の前提
記載なし
報告通貨
JPY

※ 詳細は有価証券報告書の監査報告書原文をご確認ください。

売上成長率
24.2%
前期比 24.2%
売上成長率の計算式
営業利益率
14.3%
vs業種 8.6%
営業利益率の計算式
ROIC
13.3%
vs業種 5.3%
ROICの計算式
PER
10.9倍
vs業種 15.7倍
PERの計算式
配当利回り
2.70%
vs業種 2.69%
配当利回りの計算式
FCFマージン
5.2%
vs業種 4.7%
FCFマージンの計算式

業績推移

売上高・営業利益・営業利益率
総資産・自己資本比率

財務状況のポイント

✓
高収益体質 営業利益率14.3%で業界平均を上回る収益力
→
報告ベースの増減 売上高YoY +24.2%。前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です。

人的資本

従業員数 連結
470人
平均年収 提出会社単体
559万円
平均年齢 提出会社単体
43.6歳
平均勤続年数 提出会社単体
10.5年
一人当たり売上高 連結
29百万円
一人当たり営業利益 連結
4百万円
研究開発費率 連結
0.0%

※ このカードには母集団の異なる指標が並びます(各指標のバッジを参照)。 平均年収・平均年齢・平均勤続年数は有価証券報告書の提出会社(単体)の値で、 従業員数(連結優先)や一人当たり指標(連結業績ベース)とは対象範囲が異なるため、 「平均年収 × 従業員数」のような掛け合わせはできません。 平均年収ランキングを見る →

リスクプロファイル(事業等のリスクより)

法規制・制度変更 (65%) 訴訟・知的財産 (61%) コンプライアンス (44%) M&A・事業投資 (32%) 人材確保 (54%) 技術革新・陳腐化 (45%) 情報セキュリティ (68%) 自然災害 (91%)

同業種(機械)の過半が言及している「品質・製造物責任」「為替変動」「地政学・国際情勢」は、この会社の有価証券報告書では検出されませんでした。

※ 有価証券報告書「事業等のリスク」(FY2025) 本文のキーワード分析です。 () 内は同業種で同カテゴリに言及している企業の割合。詳細は「会社情報」タブの原文を参照してください。

開示の変化(前年比)

主要記載項目の開示状況と分量の増減
記載項目 判定 新しい文 分量の増減
事業等のリスク (FY2025) 新しい記述あり 6 文 (10%) +302 字
  • 環境エネルギーカンパニー(旧:環境プラント事業)(1) 製品・サービスの瑕疵等について 当社グループが提供する主要な製品・サービスは、環境・エネルギー・産業プラント分野における設計・製造・据付工事からメンテナンスまでの総合エンジニアリング事業であります。
  • しかしながら、事故や災害、社内や取引先における不正やミス、サイバー攻撃等によりその機能に重大な影響を受けた場合、情報システムの停止、誤作動等のほか、情報の漏えい等により、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
経営方針・経営成績の分析(MD&A) (FY2025) 新しい記述あり 20 文 (23%) -287 字
  • 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 2024年9月24日に行われた株式会社高橋汽罐工業との企業結合について前連結会計年度末に暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定したため、前連結会計年度末との比較・分析にあたっては、暫定的な会計処理の確定による見直し後の金額を用…
  • このような環境のもと、当社グループは、これまで培ってきた事業基盤と製造業としてのノウハウを軸に、国内コンベヤ事業において「部品×ソリューション×メンテナンス」の三位一体による強みをさらに磨き上げるとともに、海外市場では東南アジアを起点とした「JRC」ブランドの展開を加速しております。
コーポレートガバナンス (FY2025) 記述更新あり - +547 字
事業の内容 (FY2025) 新しい記述あり 7 文 (38%) -
  • 当社グループでは、主に屋外用ベルトコンベヤ部品の製造・販売、コンベヤ課題解決ソリューションを提供する「コンベヤカンパニー」と、ごみ処理施設・水処理施設・バイオマス発電施設・火力発電施設・原子力発電施設等のコンベヤおよび周辺装置、設備の設計・製作・据付・メンテナンスまでを担い、公共性の高い案件を通じて業界および社会の課題…
  • (環境エネルギーカンパニー(旧:環境プラント事業)) 環境エネルギーカンパニーは、日本全国の官公庁衛生関連のごみ処理施設・水処理施設をはじめ、バイオマス発電施設、火力発電所、原子力発電所関連施設など、環境・エネルギー分野の各種プラント向けに、コンベヤおよび付帯設備の設計・製作を行っております。
研究開発活動 (FY2025) 新しい記述あり 2 文 (17%) -
  • (2) 環境エネルギーカンパニー関連環境プラント事業関連では、これまで主力としてきたごみ焼却施設領域や火力発電領域の関連設備に加え、近年需要が拡大している水処理・原子力領域を含むエネルギー関連設備工事への対応強化に取り組んでおります。
  • 今後の需要拡大を見据え、幅広い環境・エネルギー分野における施工体制の強化および事業領域の拡大を推進してまいります。
経営戦略 (FY2025) 前年と同一 0 文 -

※ 有価証券報告書の記述情報を前年の提出内容と文単位で比較しています。数字・年号だけを 書き換えた文と語句の手直しは「新しい文」に数えず、前年に無かった内容の文だけを数えます (括弧内はその文字数の割合)。文が少ない項目は割合を出しません。原文は「会社情報」タブを参照してください。

主要な経営指標等の推移

主要財務指標の期別推移
指標 FY2025 FY2024 FY2023
売上高 137.5億 110.6億 94.7億
営業利益 19.6億 13.8億 12.7億
経常利益 19.0億 14.1億 12.7億
親会社株主帰属利益 14.2億 10.8億 8.5億
純資産 58.4億 46.1億 38.0億
総資産 133.1億 130.1億 100.6億
自己資本比率 43.9% 35.4% 37.8%
ROE 27.2% 25.7% —
※ 金額は億円単位。自己資本比率=自己資本/総資産。 「親会社株主帰属利益」は非支配株主に帰属する分を除いた利益で、ROE・EPS・PER の分子と同じです。 数値は連結ベース(日本基準)です。

同業比差分(セクター中央値比)

正=同業上位 / 負=同業下位

※ 同業比差分は最新期スナップショットです。「前年差」(prev_diff) 機能は将来実装予定で現状は表示していません。

同業比 強み: 売上成長率 ROE 営業利益率 課題: 自己資本比率

類似銘柄

KPIコサイン類似度による自動提案
読み込み中... 類似銘柄を計算しています...
Z-Score 4.05(安全圏) F-Score 5/9 (標準)

財務健康スコア 7軸

業種内パーセンタイル (0-100, Beta)

7軸中7軸を評価でき、合計87.7 / 100。最も高いのは収益性100.0、最も低いのはリスク26.0(いずれも業種内パーセンタイル)。

JRC に関するよくある質問

JRC の ROE は何%ですか?

JRC(6224)の最新期 ROE は 27.2% です。これは評価基準(kpi_eval_rules: 10% 以上、業種補正あり)を上回る水準です。

JRC の営業利益率は?

JRC(6224)の最新期営業利益率は 14.3% です。営業利益率は本業の収益力を示す代表的な指標で、業種により標準値が異なります。

JRC の財務安全性はどうですか?

JRC の自己資本比率は 43.9% で、同業他社と比べて低い水準です(同業種の中央値は 66.0%)。なお一般的な目安は業種で大きく異なり、銀行業 5〜10% / 不動産業 30% 前後 / 製造業 50% 以上が目安とされます。

JRC の PER は割高ですか?

JRC の最新期 PER は 10.9 倍です。これは業種平均と比較して標準より低い水準です。割高・割安の判断は同業他社・自社過去推移との比較が前提となります。

JRC の業績は伸びていますか?

JRC の最新期の売上高は前年比 24.2% です。 営業利益は前年比 42.8% です。前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です 業績の伸びは単年でなく複数期の推移で確認することが重要です。

JRC の営業キャッシュフローは黒字ですか?

JRC の最新期の営業キャッシュフローは 黒字(プラス)です。営業キャッシュフローは本業で稼いだ現金を示し、会計上の利益(純利益)と合わせて確認することが重要です。

※ 本 Q&A は最新期の財務データから機械的に生成しており、特定の有価証券の売買を推奨するものではありません。 詳細は 計算ロジック をご参照ください。

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