4882

ペルセウスプロテオミクス

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グロース 医薬品 医薬品 日本基準 個別 データセット基準日: 2026-09-24 (2日前) 無限定適正
売上高 1億円 前年比 +12.6%
PER —
PBR 2.78倍 業種中央値 1.85倍
ROE -57.7%(マイナス) 業種中央値比 -58.9pt・下位25%
配当利回り 無配
自己資本比率 70.1%(高水準) 業種中央値比 +0.2pt・中央値以上
売上成長率 +12.6%(報告ベース)(前年と連結の範囲が同じかを確認する材料がないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です))
営業利益率 -549.8%(営業赤字) 業種中央値比 -556.9pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前

同業比較
収録決算期 2026年3月期 (FY2025) 次回収録予定 2026-11-14 頃 (半期報告書・推定) 指標算出に使った株価 2026-09-17 (3 取引日前) データ処理品質 一部未検証
このページでわかること
  • ペルセウスプロテオミクス(4882)の最新期 KPI: ROE -57.7% / 営業利益率 -549.8% / 自己資本比率 70.1%
  • 過去 3〜5 年の売上・利益・FCF の推移と業績の方向性
  • 同業他社との比較・株価指標(PER — / PBR 2.78)の水準

ひとことで言うと

医薬品セクターの小型。

今回の決算で変わったこと (FY2024 → FY2025)

売上高
前年比 +12.6%
前年差 +0.2億円
営業利益
赤字幅縮小
前年差 +0.8億円
当期純利益
赤字幅縮小
前年差 +1.9億円
営業 CF
赤字幅縮小
前年差 +0.7億円
営業キャッシュフローがマイナスです

前年度の有価証券報告書との数値比較(EDINET 一次データ)。特定銘柄の推奨ではありません。

同業比較スコアカード(医薬品内)

セクター中央値との差

PL(収益性・成長性)

売上成長率は中央値を+8.66%上回る / ROEは中央値を58.89%下回る(1/2 指標が中央値以上)

ROE
-57.67%
-58.89% vs 中央値 (1.23%)
下位25%以内
Q1 -43.85% 中央値 1.23% Q3 7.39%
売上成長率
12.57%
+8.66% vs 中央値 (3.91%)
上位25%以内
Q1 -9.03% 中央値 3.91% Q3 12.42%

BS(財務安全性)

自己資本比率は中央値を+0.19%上回る(1/1 指標が中央値以上)

自己資本比率
70.06%
+0.19% vs 中央値 (69.87%)
中央値以上
Q1 51.98% 中央値 69.87% Q3 85.08%

CF(キャッシュ創出・株主還元)

同業内で優位: 売上成長率 / 自己資本比率 / 同業内で劣位: ROE

※ 営業利益率・FCF/売上は妥当範囲を超える算出値のため、この比較から除外しています (計算ロジックの値域基準)。

※ 同業内の中央値は EDINET 公開データから機械的に集計しています。業種特性により標準値が異なるため、参考情報としてご利用ください。

同業内ポジションマップ

医薬品 / 65社
読込中…

営業利益率は同業下位25%以内の水準(-549.8%、同業中央値: 7.2%)です。売上成長率は12.6%(報告ベース)です。前年と当期の連結子会社数が揃わず、連結の範囲が同じかを判定できません。このため同業内の位置は判定していません。

前年と連結範囲・決算期・会計基準が異なり前年比を比較できない同業 2 社は、成長率軸の母集団から除いています。

※ 横軸: 営業利益率 / 縦軸: 売上成長率。十字線は業種中央値。帯は業種 Q1〜Q3。

業績ハイライト(最新期 前年比)

ペルセウスプロテオミクス の最新期は、売上は前年比 +12.6%(報告ベース)、営業損益は赤字幅縮小(前年差 +0.8億円・報告ベース)でした。

※ 一時的な特別損益や M&A の影響で前年比が大きく変動する場合があります。 財務タブ で 3〜5 年の推移をご確認ください。

データ品質に関するご注意
  • FCFマージンが-489.6%と大幅にマイナスです。投資フェーズや特殊要因の可能性をご確認ください。

検知ロジックは 計算ロジック に基づきます。誤りを発見された場合は お問い合わせフォーム よりご報告ください。

投資タグ 財務堅実

※ 投資タグは全業種一律の閾値(ROIC 12%, PER 15倍, 自己資本比率 50% 等)で判定しています。 銀行・公益・不動産など業種特性を考慮していないため、参考情報としてご利用ください。

※ 各指標の見方: ROE /ROIC /営業利益率 /自己資本比率 /PER /PBR /FCF

監査・開示情報

監査意見
無限定適正 対象決算期末 2026-03-31 監査報告書日 2026-06-22
監査法人
史彩監査法人
訂正報告書
過去5年に 3 件 直近 2026-06-22

対象期: FY2025 / FY2023 / FY2022。 タイムラインで見る

継続企業の前提
記載なし
報告通貨
JPY

※ 詳細は有価証券報告書の監査報告書原文をご確認ください。

売上成長率
12.6%
前期比 12.6%
売上成長率の計算式
営業利益率
-549.8%
vs業種 7.2%
営業利益率の計算式
ROIC
-45.8%
vs業種 -0.3%
ROICの計算式
PER
—
vs業種 17.0倍
PERの計算式
配当利回り
—
vs業種 3.01%
配当利回りの計算式
FCFマージン
-489.6%
vs業種 1.5%
FCFマージンの計算式

業績推移

売上高・営業利益・営業利益率
総資産・自己資本比率

財務状況のポイント

!
収益性に課題 営業利益率-549.8%と低水準、コスト構造の改善余地
→
報告ベースの増減 売上高YoY +12.6%。前年と連結の範囲が同じかを確認する材料がないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です)。

人的資本

従業員数 提出会社単体
35人
平均年収 提出会社単体
778万円
平均年齢 提出会社単体
48.6歳
平均勤続年数 提出会社単体
7.6年
一人当たり売上高 単体人員
4百万円
一人当たり営業利益 単体人員
-21百万円
研究開発費率 連結
423.3%

※ このカードには母集団の異なる指標が並びます(各指標のバッジを参照)。 平均年収・平均年齢・平均勤続年数は有価証券報告書の提出会社(単体)の値で、 従業員数(連結優先)や一人当たり指標(連結業績ベース)とは対象範囲が異なるため、 「平均年収 × 従業員数」のような掛け合わせはできません。 平均年収ランキングを見る →

リスクプロファイル(事業等のリスクより)

訴訟・知的財産 (98%) 技術革新・陳腐化 (51%) 資金調達・財務制限 (60%) 地政学・国際情勢 (56%) 人材確保 (75%) コンプライアンス (61%) 感染症 (63%) 情報セキュリティ (85%)

※ 有価証券報告書「事業等のリスク」(FY2025) 本文のキーワード分析です。 () 内は同業種で同カテゴリに言及している企業の割合。詳細は「会社情報」タブの原文を参照してください。

開示の変化(前年比)

主要記載項目の開示状況と分量の増減
記載項目 判定 新しい文 分量の増減
事業等のリスク (FY2025) 新しい記述あり 17 文 (11%) -1861 字
  • 当社は地政学的リスクや国際情勢を継続的に監視し、調達リスクの早期検知及び対応策の迅速な実施が可能となるよう体制を整備しておりますが、こうしたリスクが顕在化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
  • こうした物品の製造に必要な原材料の多くは特定の国や地域からの輸入に依存しており、紛争による物流の停滞、輸出規制、製造設備の損壊等が生じた場合には、安定的な調達が困難となり、研究・開発スケジュールの遅延を招く可能性があります。
経営方針・経営成績の分析(MD&A) (FY2025) 新しい記述あり 25 文 (25%) +178 字
  • 相手先前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)金額(千円)割合(%)金額(千円)割合(%)R&D Systems, Inc.40,32433.526,45619.5Life Technologies Corporation(旧社名:Pier…
  • (特別利益、特別損失、当期純損失) 当事業年度の特別損失は、当社が保有する固定資産につきまして「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく減損損失を計上したため、37,260千円(前事業年度72,510千円、前事業年度比48.6%減)となりました。
コーポレートガバナンス (FY2025) 記述更新あり - +12 字
事業の内容 (FY2025) 新しい記述あり 6 文 (2%) -
  • 本治験の実施に際しては、2022年3月及び2025年2月の二度にわたり、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」に採択され、支援を受けております。
  • なお、治験期間は、対象疾患が超希少疾患であることから被験者リクルートに時間を要しており、これまでに二度の延長を経て、2027年3月末までとなっております。
研究開発活動 (FY2025) 語句の手直しのみ 0 文 -
経営戦略 (FY2025) 新しい記述あり 1 文 -
  • 中核である創薬を積極的に推進し、有用で安全な抗体医薬品を開発することを通じて、持続的な成長による企業価値の向上と、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に貢献することを、サステナビリティ基本方針としております。

※ 有価証券報告書の記述情報を前年の提出内容と文単位で比較しています。数字・年号だけを 書き換えた文と語句の手直しは「新しい文」に数えず、前年に無かった内容の文だけを数えます (括弧内はその文字数の割合)。文が少ない項目は割合を出しません。原文は「会社情報」タブを参照してください。

主要な経営指標等の推移

主要財務指標の期別推移
指標 FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
売上高 1.4億 1.2億 1.0億 0.9億 0.7億
営業利益 -7.4億 -8.3億 -8.9億 -7.0億 -4.7億
経常利益 -6.8億 -8.3億 -8.8億 -6.9億 -4.8億
当期純利益 -7.2億 -9.0億 -11.0億 -7.9億 -6.0億
純資産 12.2億 14.3億 14.0億 24.0億 31.5億
総資産 16.2億 18.2億 16.9億 25.7億 33.0億
自己資本比率 70.1% 74.4% 78.2% 92.1% 95.5%
ROE -57.7% -67.6% -59.9% -28.5% —
※ 金額は億円単位。自己資本比率=自己資本/総資産。 数値は単体ベース(日本基準)です。

同業比差分(セクター中央値比)

正=同業上位 / 負=同業下位

※ 同業比差分は最新期スナップショットです。「前年差」(prev_diff) 機能は将来実装予定で現状は表示していません。

同業比 強み: 売上成長率 自己資本比率 課題: ROE

類似銘柄

KPIコサイン類似度による自動提案
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Z-Score 4.70(安全圏) F-Score 4/9 (標準)

財務健康スコア 7軸

業種内パーセンタイル (0-100, Beta)

7軸中5軸を評価でき、合計36.3 / 100。最も高いのは成長性75.5、最も低いのは効率性14.7(いずれも業種内パーセンタイル)。株主還元・リスクは評価材料が足りません。

ペルセウスプロテオミクス に関するよくある質問

ペルセウスプロテオミクス の ROE は何%ですか?

ペルセウスプロテオミクス(4882)の最新期 ROE は -57.7% です。これはマイナス(赤字)です。

ペルセウスプロテオミクス の営業利益率は?

ペルセウスプロテオミクス(4882)の最新期営業利益率は -549.8% です。営業利益率は本業の収益力を示す代表的な指標で、業種により標準値が異なります。

ペルセウスプロテオミクス の財務安全性はどうですか?

ペルセウスプロテオミクス の自己資本比率は 70.1% で、同業他社の中央値を上回る水準です(同業種の中央値は 69.87%)。なお一般的な目安は業種で大きく異なり、銀行業 5〜10% / 不動産業 30% 前後 / 製造業 50% 以上が目安とされます。

ペルセウスプロテオミクス の業績は伸びていますか?

ペルセウスプロテオミクス の最新期の売上高は前年比 12.6% です。前年と連結の範囲が同じかを確認する材料がないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です) 業績の伸びは単年でなく複数期の推移で確認することが重要です。

ペルセウスプロテオミクス の営業キャッシュフローは黒字ですか?

ペルセウスプロテオミクス の最新期の営業キャッシュフローは 赤字(マイナス)です。営業キャッシュフローは本業で稼いだ現金を示し、会計上の利益(純利益)と合わせて確認することが重要です。

※ 本 Q&A は最新期の財務データから機械的に生成しており、特定の有価証券の売買を推奨するものではありません。 詳細は 計算ロジック をご参照ください。

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