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富士急行

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prime 運輸・物流 陸運業 データ反映: 2026-07-11 開示分まで (1日前)
売上高 535億円
PER 34.2
PBR 3.66
ROE 17.0%
配当利回り 1.30%
自己資本比率 35.9%
売上成長率 +2.5%
営業利益率 16.4%
同業比較

前年度との数値差分

FY2025 vs FY2024

EDINET 一次データから機械的に算出した、前年度との主要指標の差分です。本表示は事実情報の整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

指標 FY2024 FY2025 差分 変化率
売上高 522.3億円 535.2億円 12.9億円 +2.5%
営業利益 83.1億円 87.6億円 4.5億円 +5.4%
経常利益 81.3億円 86.8億円 5.5億円 +6.8%
当期純利益 52.1億円 59.0億円 6.9億円 +13.2%
売上総利益
EBITDA 138.3億円 143.3億円 5.0億円 +3.6%
総資産 1,011.0億円 1,027.9億円 16.9億円 +1.7%
自己資本 326.0億円 368.6億円 42.6億円 +13.1%
有利子負債 481.4億円 421.8億円 -59.6億円 -12.4%
現預金 167.8億円 124.2億円 -43.6億円 -26.0%
ネットデット 313.6億円 297.6億円 -16.0億円 -5.1%
営業 CF 108.4億円 117.3億円 8.9億円 +8.2%
投資 CF -58.6億円 -81.5億円 -22.9億円 -39.1%
財務 CF -61.2億円 -80.2億円 -18.9億円 -30.9%
FCF 49.9億円 35.8億円 -14.0億円 -28.1%

読み解きの参考

  • 営業利益・純利益の伸び率が売上の伸び率より大きい場合、収益性が改善している可能性があります。
  • FCF の大幅な変動は M&A・設備投資・運転資本の動きを反映している場合があります。
  • 有利子負債の急増は M&A や大規模投資、ネットデットの増加要因となります。
  • 本表示は単一年度比較のため、複数年トレンドは 財務KPI タブと併せてご確認ください。
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