9193

東京汽船

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standard 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 日本基準 連結 データ反映: 2026-08-07 開示分まで (1日前) 無限定適正
売上高 131億円 前年比 +9.2%
PER (株価未更新)
PBR (株価未更新)
ROE 19.4%(高水準) 業種中央値比 +11.7pt・上位25%
配当利回り (配当あり・株価未更新)
自己資本比率 74.5%(高水準) 業種中央値比 +28.1pt・上位25%
売上成長率 +9.2%
営業利益率 0.8% 業種中央値比 -5.9pt・下位25%
同業比較
最新決算 2026年3月期 (FY2025) 株価基準日 2026-07-22 データ処理品質 良好
このページでわかること
  • 東京汽船(9193)の最新期 KPI: ROE 19.4% / 営業利益率 0.8% / 自己資本比率 74.5%
  • 過去 3〜5 年の売上・利益・FCF の推移と業績の方向性
  • 同業他社との比較・株価指標(PER — / PBR —)の水準

ひとことで言うと

運輸・物流セクターの中型で、同業中央値より営業利益率が5.9%pt低い、自己資本比率は同業中央値より28.1%pt高い。

今回の決算で変わったこと (FY2024 → FY2025)

売上高
前年比 +9.2%
前年差 +11.0億円
営業利益
黒字転換
前年比 +120.7%・前年差 +6.2億円
親会社株主帰属利益
前年比 +146.9%
前年差 +30.0億円
営業 CF
前年比 +50.6%
前年差 +6.1億円

前年度の有価証券報告書との数値比較(EDINET 一次データ)。特定銘柄の推奨ではありません。

同業比較スコアカード(運輸・物流内)

セクター中央値との差

PL(収益性・成長性)

ROEは中央値を+11.73%上回る / 営業利益率は中央値を5.9%下回る(2/3 指標が中央値以上)

ROE
19.42%
+11.73% vs 中央値 (7.69%)
上位25%以内
Q1 5.75% 中央値 7.69% Q3 10.0%
営業利益率
0.81%
-5.9% vs 中央値 (6.71%)
下位25%以内
Q1 3.92% 中央値 6.71% Q3 10.12%
売上成長率
9.16%
+5.61% vs 中央値 (3.55%)
上位25%以内
Q1 1.42% 中央値 3.55% Q3 6.57%

BS(財務安全性)

自己資本比率は中央値を+28.15%上回る(1/1 指標が中央値以上)

自己資本比率
74.51%
+28.15% vs 中央値 (46.36%)
上位25%以内
Q1 34.3% 中央値 46.36% Q3 58.12%

CF(キャッシュ創出・株主還元)

FCF/売上は中央値を3.36%下回る(0/1 指標が中央値以上)

FCF/売上
-1.18%
-3.36% vs 中央値 (2.18%)
中央値未満
Q1 -3.0% 中央値 2.18% Q3 6.08%

同業内で優位: 自己資本比率 / ROE / 売上成長率 / 同業内で劣位: 営業利益率 / FCF/売上

※ 配当利回りは株価データが未更新のため、この比較では非表示にしています(株価更新後に自動再開されます)。

※ 同業内の中央値は EDINET 公開データから機械的に集計しています。業種特性により標準値が異なるため、参考情報としてご利用ください。

同業内ポジションマップ

運輸・物流 / 104社
読込中…

営業利益率は同業下位25%以内の水準(0.8%、同業中央値: 6.7%)です。売上成長率は同業上位25%以内の水準(9.2%、同業中央値: 3.5%)です。

※ 横軸: 営業利益率 / 縦軸: 売上成長率。十字線は業種中央値。帯は業種 Q1〜Q3。

業績ハイライト(最新期 前年比)

東京汽船 の最新期は、売上は前年比 +9.2% で増収、営業利益は +120.7% と大幅増益でした。 売上以上に営業利益が伸びており、収益性が改善しています。

※ 一時的な特別損益や M&A の影響で前年比が大きく変動する場合があります。 財務タブ で 3〜5 年の推移をご確認ください。

投資タグ 財務堅実

※ 投資タグは全業種一律の閾値(ROIC 12%, PER 15倍, 自己資本比率 50% 等)で判定しています。 銀行・公益・不動産など業種特性を考慮していないため、参考情報としてご利用ください。

※ 各指標の見方: ROEROIC営業利益率自己資本比率PERPBRFCF

監査・開示情報

監査意見
無限定適正 (2026-03-31)
継続企業の前提
記載なし

※ 詳細は有価証券報告書の監査報告書原文をご確認ください。

売上成長率
9.2%
前期比 9.2%
計算式
営業利益率
0.8%
vs業種 6.7%
計算式
ROIC
0.3%
vs業種 3.9%
計算式
PER
vs業種 12.2倍
計算式
配当利回り
vs業種 2.59%
計算式
FCFマージン
-1.2%
vs業種 2.2%
計算式

業績推移

売上高・営業利益・営業利益率
総資産・自己資本比率

財務状況のポイント

!
収益性に課題 営業利益率0.8%と低水準、コスト構造の改善余地
成長トレンド 売上高YoY +9.2%、事業が拡大中

人的資本

従業員数 連結
49
平均年収 提出会社単体
1,066万円
平均年齢 提出会社単体
41.4
平均勤続年数 提出会社単体
17.5
一人当たり売上高 連結
268百万円
一人当たり営業利益 連結
2百万円

このカードには母集団の異なる指標が並びます(各指標のバッジを参照)。 平均年収・平均年齢・平均勤続年数は有価証券報告書の提出会社(単体)の値で、 従業員数(連結優先)や一人当たり指標(連結業績ベース)とは対象範囲が異なるため、 「平均年収 × 従業員数」のような掛け合わせはできません。 平均年収ランキングを見る →

リスクプロファイル(事業等のリスクより)

情報セキュリティ (82%) 調達・供給網 (37%) 自然災害 (95%) 感染症 (70%) 原材料・資源価格 (54%) 景気・需要変動 (69%) 地政学・国際情勢 (48%) 法規制・制度変更 (78%)

同業種(運輸・物流)の過半が言及している「コンプライアンス」「減損・のれん」「気候変動・環境」は、この会社の有価証券報告書では検出されませんでした。

※ 有価証券報告書「事業等のリスク」(FY2025) 本文のキーワード分析です。 () 内は同業種で同カテゴリに言及している企業の割合。詳細は「会社情報」タブの原文を参照してください。

開示の変化(前年比)

主要記載項目の開示状況と分量の増減
記載項目 判定 分量の増減
事業等のリスク (FY2025) 記述更新あり -9 字
経営方針・経営成績の分析(MD&A) (FY2025) 記述更新あり -283 字
コーポレートガバナンス (FY2025) 記述更新あり -104 字

※ 有価証券報告書の記述情報を前年の提出内容とハッシュ比較しています。 「前年と同一」は記載が実質的にコピーされていることを、「記述更新あり」は経営環境の変化や 新たなリスク認識が反映された可能性を示します。原文は「会社情報」タブを参照してください。

主要な経営指標等の推移

主要財務指標の期別推移
指標 FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 FY2017 FY2016
売上高 131.4 120.4 125.2 118.7 107.0 98.9 118.3 127.1 122.8 124.1
営業利益 1.1 -5.1 3.7 0.9 -5.9 -6.2 1.7 8.8 6.4 8.3
経常利益 77.1 24.7 9.6 5.8 -1.1 -0.0 5.0 15.8 10.2 14.6
当期純利益 51.4 21.0 6.6 4.6 -2.1 -0.8 2.1 11.3 6.8 10.5
純資産 293.4 247.9 226.0 216.5 210.6 212.8 212.1 214.8 206.9 203.7
総資産 378.8 312.6 291.2 286.7 289.1 269.9 267.0 278.0 270.1 264.5
自己資本比率 74.5% 76.0% 74.2% 72.3% 69.8% 75.5% 76.1% 73.7% 73.3% 73.9%
ROE 19.4% 9.0% 2.7% 2.0% -1.0% -0.5% 1.5% 5.0% 3.1% 5.2%
※ 金額は億円単位。自己資本比率=自己資本/総資産。

同業比差分(セクター中央値比)

正=同業上位 / 負=同業下位

※ 同業比差分は最新期スナップショットです。「前年差」(prev_diff) 機能は将来実装予定で現状は表示していません。

同業比 強み: 自己資本比率 ROE 売上成長率 課題: 営業利益率 FCF/売上

類似銘柄

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Z-Score 2.40 (Grey) 運輸・物流は参考値 F-Score 6/9 (標準)

財務健康スコア 7軸

業種内パーセンタイル (0-100, Beta)

東京汽船 に関するよくある質問

東京汽船 の ROE は何%ですか?

東京汽船(9193)の最新期 ROE は 19.4% です。これは日本企業全体の中央値(5〜8%)を上回る水準です。

東京汽船 の営業利益率は?

東京汽船(9193)の最新期営業利益率は 0.8% です。営業利益率は本業の収益力を示す代表的な指標で、業種により標準値が異なります。

東京汽船 の財務安全性はどうですか?

東京汽船 の自己資本比率は 74.5% です。これは比較的高い財務安全性を示す水準です。銀行業 5〜10% / 不動産業 30% 前後 / 製造業 50% 以上が業種別の目安となります。

東京汽船 の業績は伸びていますか?

東京汽船 の最新期の売上高は前年比 9.2% で、増収(売上が前年比プラス)です。 営業利益は前年比 120.7% です。業績の伸びは単年でなく複数期の推移で確認することが重要です。

東京汽船 の営業キャッシュフローは黒字ですか?

東京汽船 の最新期の営業キャッシュフローは 黒字(プラス)です。営業キャッシュフローは本業で稼いだ現金を示し、会計上の利益(純利益)と合わせて確認することが重要です。

※ 本 Q&A は最新期の財務データから機械的に生成しており、特定の有価証券の売買を推奨するものではありません。 詳細は 計算ロジック をご参照ください。

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